内审经理
  • 招聘类别:
  • 社会招聘
  • 工作性质:
  • 全职
  • 招聘人数:
  • 若干
  • 发布时间:
  • 2026-08-06
  • 截止时间:
  •  
  • 工作地点:
  • 浙江省-杭州市-临平区

工作职责:

 提升、巩固公司现有的内部审计体系,做到与公司业务发展相适应;
 完善公司风险预警机制,做到提前对相关业务提示风险并给出针对性风险规避措施;
 提高内部审计工作中的全面性,扩大审计程序覆盖面,从而提升内部审计质量;
 完善和加强公司审计后反馈机制,做到审计建议切实有效地提高相关业务的工作效率
 监督及评估公司运营状况,并根据公司实际需要制定年度审计计划;
 监督评价公司各项经济活动的真实性,确保公司经营活动的健康、高效运行;
 全程监督公司采购招标事项,维护公司招标、开标、评标的公平、公正、公开;
 复核内部审计底稿,确保内部审计底稿及时归档;
 主导审计后沟通事项,落实跟进审计整改建议
 向审计委员会汇报公司内部审计情况及年度内部审计计划;
 根据公司及领导要求完成突发性审计任务;


任职资格:

1学历:硕士及以上;
2专业:审计学、会计学、财务管理、统计学专业;
3工作经验/行业经验/本岗位经验:具有五年以上上市公司内部审计工作经验,具有两年以上创新药制药企业内部审计工作经验;
4知识/技能:具有注册会计师资格(CPA) 或国际注册内部审计师资格(CIA);
5外语程度:英语CET4或者以上;
6计算机能力:熟练操作office软件。
7出差频率:不定期出差
8其他:良好的逻辑分析判断能力,能适应快节奏与高强度的工作,具有较强的沟通能力。

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